補正予算の概要(No.2) [385KB pdfファイル]

 平成24年度 愛知県新城市の補正予算の概要(No2) 平成24年9月21日
1.補正予算議決日
2.予算規模
会 計 区 分
一 般 会 計
特 別 会 計
企 業 会 計
総 計
当初予算
単位:千円
補正前の額 今回補正額 補正後の額
20,970,000 21,021,167
100.00%
100.24%
13,841,367 13,841,367
100.00%
100.00%
6,212,943 6,212,943
100.00%
100.00%
41,024,310 41,075,477
100.00%
100.12%
653,328 21,674,495
3.12%
103.36%
53,282 13,894,649
0.38%
100.38%
32,228 6,245,171
0.52%
100.52%
738,838 41,814,315
1.80%
101.93%
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額を表示しています。
3.会計別
会 計 区 分
補正号数
当初予算
単位:千円
補正前の額 今回補正額 補正後の額
20,970,000 21,021,167
653,328 21,674,495
一般会計
第2号
国民健康保険事業特別会計
第1号
5,047,000
5,047,000
25,079
5,072,079
介護保険事業特別会計
第1号
4,189,800
4,189,800
22,252
4,212,052
簡易水道事業特別会計
第1号
1,555,400
1,555,400
1,790
1,557,190
農業集落排水事業特別会計
第1号
613,900
613,900
911
614,811
公共下水道事業特別会計
第1号
788,800
788,800
646
789,446
作手財産区特別会計
第1号
10,850
10,850
2,604
13,454
新城市民病院事業会計
第1号
4,796,011
4,796,011
30,100
4,826,111
水道事業会計
第1号
1,401,399
1,401,399
2,128
1,403,527
738,838
総 計
4.概要
今回の補正予算は、市政の各分野で市民サービスの維持・向上に寄与する事業を中心として、公共
施設、道路等の維持管理に必要な改良、改修、災害復旧、国県補助事業の決定等に伴う事業の整理、
過年度分収入の精算等必要な予算補正を行うこととした。
予算補正を行う会計は、9会計である。
・一般会計
・特別会計6会計
・企業会計2会計
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(1)一般会計
①歳入歳出予算補正
歳入 (明細は、4ページ参照)
補正予算に計上した主な収入は、下記のとおりである。
・分担金及び負担金は、農地農業用施設の災害復旧事業、小災害復旧事業にかかる分担金を計上す
る。
・国庫支出金、県支出金については、新たに負担金・補助金・委託金の決定・内示のあったものま
たは採択が見込まれるものの追加を行うとともに、内示が要望額に満たなかったものの減額を行
う。
・繰入金については、みんなのまちづくり基金対象事業の充当額の変更に伴う繰入をする。
・繰越金については、平成23年度決算剰余金を計上した。
・諸収入については、震災支援派遣職員給与負担金を受け入れる。
・市債については、起債対象事業費の変更等に伴う増減を行う。
歳出 (明細は、5~9ページ参照)
市民生活の利便性の向上や安心安全に寄与する事業等市民サービスの維持・向上に資する事業を中
心として、公共施設、道路等の維持管理に必要な改良、改修、災害復旧等に必要な予算補正を行うこ
ととした。また、国県補助事業の決定等に伴う事業費の整理に必要な予算措置を計上した。
・庁舎建設事業
新庁舎建設地とした市民体育館の取り壊しに伴う事務室の移転先の改修工事、市民体育館の解体
工事を行う。
・作手総合施設整備事業・作手小学校建設事業
作手総合支所庁舎、山村交流施設、作手小学校を一体的に建設し、利用することを検討するた
め、共育施設や車庫なども含めた基本設計を行うとともに、地質調査を行う。
・障害者自立支援対策臨時特例基金事業(事業円滑化事業ほか)
平成23年度までの事業予定だったが、県による基金の積み増しと、1年延長されたことに伴う事
業費の増額。
・児童虐待防止対策緊急強化事業
児童虐待防止のため、アドバイザーによる助言等による支援体制の整備を図るとともに、児童虐
待ケース管理システムを整備し、情報を一元管理することで共有を図り、新たなケースの早期発
見に活用する。
・新城地区こども園建設事業
新城地区に、新たにこども園を建設することで、老朽化した施設の統合を図る。
・新城市民病院会計出資金
新城市民病院の経営基盤強化を図るため出資を行う。
・道路河川整備・交通安全施設整備
地区要望を踏まえて、道路補修、改良、舗装、側溝改良等を行うとともに道路区画線等を整備す
る。
・小学校・中学校・保育園管理事業
教育・保育環境の向上のため、施設改修等を行う。
・各種施設改修の前倒し実施等
・斎苑管理事業 火葬炉修繕工事とともに、昨年の台風15号により被災した裏山の詳細設計を行
う。
・勤労青少年ホーム管理事業 空調設備の改修工事を行う。
・鳳来ゆ~ゆ~ありいな管理運営事業 空調設備、ろ過機ろ過材、休憩スペース等の改修工事を
行う。
・学童農園山びこの丘管理運営事業 空調設備の改修工事を行う。
・地域文化広場改修事業 ふるさと情報館にかかる空調設備の改修工事を行う。
・災害復旧事業
台風4号による農地農業用施設、林業施設、道路施設等の災害復旧を行う。
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②地方債補正 (明細は、5ページ参照)
次の市債について限度額の増減を行う。
・ライフライン機能強化等出資事業
・クリーンセンター整備事業
・緊急防災・減災事業に伴う繰出事業
・ふるさと林道緊急整備事業
・小規模林道事業
・市単独林道事業
・観光施設整備事業
・社会資本整備総合交付金事業
・道の駅整備事業
・地域文化広場改修事業
・作手小学校スクールバス購入事業
・公共土木施設災害復旧事業
(2)国民健康保険事業特別会計 (明細は、10ページ参照)
過年度分保険給付費等の確定による国庫支出金及び療養給付費交付金の精算返還を行う。また、
退職者に係る療養給付費交付金繰越金と、その他繰越金の整理を行う。
(3)介護保険事業特別会計 (明細は、10ページ参照)
過年度分保険給付費の確定に伴う国庫負担金、社会保険診療報酬支払基金交付金、県費負担金の
追加受入・精算返還を行うとともに地域密着型サービス給付において、要介護者、要支援者にかか
る給付費の過不足を調整する。
(4)簡易水道事業特別会計 (明細は、11ページ参照)
緊急防災・減災事業が繰入金として 一般会計から措置されることから、起債を減額する財源組
替えと繰越金の整理とともに、台風4号による被害修繕と消火栓の修繕を行う。
(5)農業集落排水事業特別会計 (明細は、11ページ参照)
資本費平準化債の確定に伴う財源の組替と繰越金の整理とともに、施設修繕を行う。
(6)公共下水道事業特別会計(明細は、12ページ参照)
資本費平準化債の確定に伴う財源の組替と繰越金の整理とともに、備品購入を行う。
(7)作手財産区特別会計(明細は、12ページ参照)
基金を取り崩し、街路灯のLED化を実施するための交付金を交付する。
(8)新城市民病院事業会計 (明細は、12ページ参照)
資本的収入においては、経営基盤強化のため一般会計からの出資金を計上するとともに、医療器
械の心電図解析装置と人工透析監視装置、生化学・免疫分析装置について企業債を財源に購入す
る。
(9)水道事業会計(明細は、13ページ参照)
ライフライン機能強化事業の起債対象事業費の減に伴う出資金の減と消火栓取替工事に伴う一般
会計からの工事負担金の増と工事費の増
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5.補正予算の主な内容
(1)一般会計
①歳入
歳入の区分
分担金及び負担金
主な歳入内容
補正予算額
950 分担金
農地農業用施設災害復旧事業分担金
農地農業用施設小災害復旧事業分担金
国庫支出金
△ 10,662 国庫負担金
公共土木施設災害復旧事業費負担金
緊急消防援助隊活動費負担金
国庫補助金
社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備・道路整備事業)
県支出金
へき地児童生徒援助費等補助金
△ 15,808 県補助金
3,490
繰越金
諸収入
565,548
2,710
市債
107,100
歳入合計
930 農業課
20 農業課
△ 203 土木課
681 消防総務課
△ 14,300 都市計画課
3,160 教育総務課
1,000
3,911
子育て支援対策基金事業費補助金
4,784
山間地営農等振興事業補助金
1,497
ふるさと林道整備事業補助金
△ 2,700
小規模林道事業補助金
△ 15,200
日本型フォレスター活動・育成支援事業補助金
233
観光施設費等補助金
△ 9,980
消防施設整備費補助金
△ 9,103
農地農業用施設災害復旧事業補助金
9,750
基金繰入金
みんなのまちづくり基金
3,490
前年度繰越金
雑入
震災支援派遣職員給与負担金
2,710
市債
ライフライン機能強化等出資事業
△ 2,200
クリーンセンター整備事業
△ 31,400
緊急防災・減災事業に伴う繰出事業
55,300
ふるさと林道緊急整備事業
△ 5,700
小規模林道事業
△ 8,400
市単独林道事業
3,000
観光施設整備事業
9,900
社会資本整備総合交付金事業
1,900
道の駅整備事業
21,800
地域文化広場改修事業
59,600
作手小学校スクールバス購入事業
3,000
公共土木施設災害復旧事業
300
身近でやさしい民主主義モデル事業費補助金
障害者自立支援対策臨時特例基金市町村事業費補助金
繰入金
単位:千円
担当課
653,328
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企画課
福祉課
こども未来課
農業課
森林課
森林課
森林課
観光課
消防総務課
農業課
企画課
財政課
人事課
財政課
財政課
財政課
財政課
財政課
財政課
財政課
財政課
財政課
財政課
財政課
財政課
(地方債補正)
変更内容
項 目
限度額
補 正 前
ライフライン機能強化等
出資事業
クリーンセンター整備事
業
ふるさと林道緊急整備事
業
補 正 後
ライフライン機能強化等
7,700
出資事業
クリーンセンター整備事
165,600
業
ふるさと林道緊急整備事
15,100
業
21,700
観光施設整備事業
10,200 観光施設整備事業
20,100
社会資本整備総合交付金
事業
17,400
道の駅整備事業
26,800 道の駅整備事業
社会資本整備総合交付金
事業
公共土木施設災害復旧事
業
緊急防災・減災事業に伴
0
う繰出事業
10,900
市単独林道事業
0 市単独林道事業
地域文化広場改修事業
0 地域文化広場改修事業
作手小学校スクールバス
購入事業
0
作手小学校スクールバス
購入事業
2,088,200
計
②歳出
庁舎建設事業
作手総合施設整備事業
システム管理事業
広報活動事業
会計管理一般事務経費
水源地域対策事業
市税還付経費
戸籍住基管理事業
(民生費)
事業円滑化事業
就労系事業利用に向け
新 たアセスメント実施連
携事業
地域移行支度経費支援事業
新
新 相談支援発展推進支援事業
9,400
30,100 小規模林道事業
計
大学問題対策事業
134,200
小規模林道事業
公共土木施設災害復旧事
業
緊急防災・減災事業に伴
う繰出事業
事業名
(総務費)
共通管理事業
5,500
主な事業内容
補正予算額
3,726 本庁舎・支所庁舎修繕
318
0
9,892
301
72
△ 1,737
60
9,442
907
19,300
48,600
11,200
55,300
3,000
59,600
3,000
2,195,300
単位:千円
担当課
行政課
作手総合支所地下貯蔵タンク改修工事
アドバイザー謝礼
関係機関との調整経費
工事監理委託料
事務室等改修工事
市民体育館解体工事
補償費の減額
地質調査業務委託料
基本設計委託料
源泉徴収システム改修委託料
情報システム課
ファックス、スキャナー
臨時雇職員の経費減、レジスター等
消火器更新
市税還付金
臨時雇職員経費
秘書広報課
会計課
企画課
税務課
市民保険課
行政課
契約検査課
土木課
企画課
1,591 事業運営円滑化助成金
600 アセスメント実施連携事業補助金
福祉課
福祉課
90 地域移行支度経費補助金
1,200 相談支援発展推進費補助金
福祉課
福祉課
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事業名
自立支援協議会運営強
新 化事業
高齢者福祉タクシー料
金助成等外出支援サー
ビス事業
新 老人保健医療事業
老人ホーム管理事業
デイサービスセンター
運営事業
高齢者生活福祉セン
ター管理事業
新城版こども園推進事
業
児童虐待防止対策緊急
新 強化事業
児童扶養手当支給事業
母子生活支援事業
母子自立支援事業
市子ども医療費助成事
業
保育所管理事業
おおぞら園管理事業
新城地区こども園建設
新 事業
(衛生費)
健康診査事業
保健センター管理事業
すこやか子育て事業
予防接種事業
エコガバナンス推進事業
主な事業内容
1,000 自立支援協議会運営強化事業委託料
補正予算額
824 高齢者福祉タクシー助成費
130 老人保健支払基金交付金返還金
△ 1,199 臨時雇職員経費
1,774 臨時雇職員経費
市民保険課
老人ホーム
老人ホーム
長寿課
336 療育連携ワーキングアドバイザー謝礼
こども未来課
4,049
932
551
305
189
園児保護者向け講座開催委託料
要保護児童対策地域協議会アドバイザー謝礼
児童虐待ケース管理システム整備
児童扶養手当給付費負担金返還金
母子生活支援施設措置費負担金返還金
母子自立支援事業返還金
福祉医療システム改修電算委託料
1,822 東部保育園法面改良工事
ベビーベッド購入費
200 給湯器購入費
10,502 不動産鑑定手数料
用地等測量業務委託料
1,001 がん検診推進事業補助金返還金
477 非常用発電機購入
735 健康かるてシステム改修業務委託料
14,197
294
12,505
簡易水道事業特別会計
繰出金
水道事業会計負担金
55,177
廃棄物収集運搬事業
クリーンセンター管理
事業
クリーンセンター整備
事業
し尿処理施設管理事業
長寿課
649 玄関ホールエアコン修繕
斎苑管理事業
新城市民病院会計出資
新金
単位:千円
担当課
福祉課
児童虐待予防研修費、児童虐待予防パンフレット
個別接種委託料
予防接種助成金
旅費(研修旅費)
環境審査員研修負担金
嘱託員から臨時雇職員への組替
施設修繕料
災害対応調査委託料、対策工詳細設計業務委託料
火葬炉修繕工事
AED、斎場音響機器購入費
緊急に実施する防災・減災事業に伴う繰出金
△ 2,179 ライフライン機能強化等事業にかかる補助基本額
の減に伴う繰出金の減
84,594 市民病院内部留保資金で対応してきた建設改良経
費に対する経営基盤強化のための出資
△ 1,441 廃棄物収集業務委託契約差金の減額
88 草刈機購入費
△ 71,787 分散型制御システム整備工事の契約差金の減額
4,574 施設修繕費
脱臭苛性タンク取替工事
吸水ポンプ用保護管補修工事
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こども未来課
こども未来課
こども未来課
こども未来課
市民保険課
こども未来課
こども未来課
こども未来課
健康課
健康課
健康課
健康課
環境課
生活衛生課
財政課
財政課
財政課
生活衛生課
生活衛生課
生活衛生課
生活衛生課
事業名
鳥原埋立処分場維持管
理事業
有海埋立処分場維持管
理事業
(労働費)
勤労青少年ホーム管理
事業
(農林水産業費)
農業委員会運営事業
主な事業内容
補正予算額
2,231 施設修繕費
911 施設修繕費
22,134 空調設備改修工事監理委託料
単位:千円
担当課
生活衛生課
生活衛生課
商工課
空調設備改修工事
82 農家基本台帳システム更新委託料
農業課
農業経営近代化施設整
備事業
営農活動支援事業
学童農園山びこの丘管
理運営事業
1,497 山間地営農等振興事業補助金(補助事業費の増額変
農業課
712 薪ボイラー実用性検証委託料
4,599 新館宿泊棟空調機取替工事
農業課
農業課
三河三石管理運営事業
畜産振興事業
3,178 厨房空調機取替工事
260 全国和牛能力共進会出場補助金
農業課
農業課
かんがい排水事業
4,610 測量設計委託料(石田地区、富岡東部地区、只持
農業課
更による。)
地区)
緊急改修事業
農業集落排水事業特別
会計繰出金
林業総務一般事務経費
保全林環境管理事業
ふるさと林道事業(改良)
ふるさと林道事業(舗装)
小規模林道事業(開設)
小規模林道事業(改良)
小規模林道事業(舗装)
市単独林道事業
(商工費)
観光施設等維持管理事
業
観光施設等整備事業
湯谷温泉街振興事業
鳳来ゆ~ゆ~ありいな
管理運営事業
観光一般事務経費
(土木費)
道路等未登記物件調査
事業
道路橋りょう管理一般
事務経費
道路維持事業
2,043 原材料費(コンクリート、U字溝他)
△ 302 資本費平準化債の増額に伴う減
268
2,121
△ 666
△ 8,333
0
△ 8,000
△ 15,600
8,021
研修経費(旅費、負担金)
五葉の森トイレ修繕
補助事業費の減(林道舟着山線)
補助事業費の減(林道舟着山線)
負担金から工事費へ組替
補助事業費の減(林道林道愛郷本線)
補助事業費の減(林道赤羽根鴨ヶ谷線、大峯線)
林道修繕料
林道改良工事(愛郷本線、市代線、平沢線)
1,808 施設修繕料(猿橋上流転落防止柵、桜渕公園施
農業課
財政課
森林課
森林課
森林課
森林課
森林課
森林課
森林課
森林課
観光課
設、レストハウス板敷浄化槽)
0 県補助金の減に伴う地方債の増(組替)
4,490 温泉源設備工事
5,416 ろ過機ろ過材取替工事
観光課
観光課
観光課
施設修繕工事(空調機、浄化槽、休憩スペース)
3,990 観光アンケート調査委託料
観光課
5,425 道路未登記物件等調査事業
土木課
105 道路データ稼働ソフトウェア賃借料
56,228 道路維持補修用資材・修繕、道路・側溝修繕工事
土木課
土木課
の増額
備品購入(舗装乳剤散布機、舗装転圧機、チェー
ンソー)
道整備交付金事業
市道稲木線
1,957 豊川用水施設関連工事委託料
排水路浚渫工事
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土木課
事業名
道整備交付金事業
市道八束穂県社線
道整備交付金事業
市道八束穂県社線
(Ⅱ工区)
道路新設改良事業
その他市道
道路側溝改良工事
市単独事業
交通安全施設整備事業
社会資本整備総合交付金事業
市道吉村線
道の駅整備事業
河川改修事業
市単独事業
河川維持事業
都市計画一般事務経費
木造個人住宅耐震診断
事業
公共下水道事業特別会
計繰出金
市営住宅管理事業
(消防費)
火災・救急・救助等活
動事業
消防庁舎管理事業
12,695 残土処理工事
単位:千円
担当課
土木課
10,789 史跡発掘調査業務委託料
土木課
主な事業内容
補正予算額
119,193 市道的場2号線道路改良工事
土木課
市道東入船3号線(仮称)用地取得費
6,615 道路側溝改良工事(南田市ノ沢線)
土木課
8,000 市道矢部線 交通安全施設工事(道路区画線等)
0 財源の組替(地方債の増)
土木課
土木課
0 財源の組替(国庫補助金の減に伴う地方債の増)
7,800 調査測量設計委託(庚申川)
15,000 河川修繕工事(沖野川、臼子川、寺沢川、水路等修
繕(須長、小畑、日吉、川路、黒田地内))
600 都市計画総括図印刷
1,600 県の計画見直しに伴う建築物耐震改修促進計画の
更新委託料
△ 417 資本費平準化債の増額に伴う減
都市計画課
土木課
土木課
都市計画課
都市計画課
財政課
735 原住宅1棟解体撤去工事
都市計画課
244 消防無線修繕
消防総務課
1,356 豊根分遣所等修繕、旧庁舎境界確定測量委託、
消防総務課
消火器更新
消防水利管理事業
消防水利整備事業
消防通信指令運用事業
消防一般事務経費
コミュニティ消防セン
ター・消防詰所管理事
業
消防団車両整備事業
消防団一般事務経費
東三河防災体制共同推
進事業
災害対策一般事務経費
(教育費)
学校生活適応指導教室
推進事業
研究研修事業
私立高等学校等授業料
補助事業
134 防火水槽修繕(石田地内)
2,628 消火栓工事負担金
消防総務課
消防総務課
簡易水道会計繰出金(消火栓修繕分)
930 気象観測装置オーバーホール
4,976 広域消防事務費負担金過年度分精算返還金
450 農業集落排水事業分担金
消防総務課
消防総務課
消防総務課
0 県補助金の減に伴う一般財源の増(組替)
31 消防団協力事業所表示看板
△ 482 被災者支援システム導入委託料の確定に伴う減
東三河地域防災研究協議会負担金の増
1,927 小中学校教職員用ヘルメット購入
防災地図パネル購入
0 通信運搬費の増と報償費の減の組替
1,657 副読本制作委託料
300 私学進学生徒数の確定に伴う増
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消防総務課
消防総務課
防災安全課
防災安全課
学校教育課
学校教育課
教育総務課
新
補正予算額
スクールバス購入事業
作手小学校建設事業
7,068 作手小学校スクールバス(ワゴン)2台
28,378 基本設計委託料
教育総務課
教育総務課
地質調査業務委託料
中学校管理事業
16,730 消火栓用ホース更新
地域文化広場管理事業
新
単位:千円
担当課
教育総務課
主な事業内容
22,062 施設修繕、老朽化遊具修繕
千郷小学校漏水探知委託料
舟着小学校給食用リフト改修工事
開成小学校教室床補修工事
東郷東小学校旧用務員室改修工事
電話設備更新、冷凍庫購入
農業集落排水事業分担金
事業名
小学校管理事業
地域文化広場改修事業
図書館(ふるさと情報
館)事業
文化財保護事業
新城青年の家管理事業
鳳来中央集会所管理運
営事業
玖老勢コミュニティプ
ラザ管理運営事業
海老構造改善センター
管理運営事業
(災害復旧費)
農地農業用施設災害復
旧事業
農地農業用施設小災害
復旧事業
林業施設小災害復旧事
業
公共土木施設災害復旧
事業
公共土木施設小災害復
旧事業
歳出合計
教育総務課
施設修繕
東郷中学校漏水探知委託料、鳳来中学校冬季臨時
バス委託料、作手中学校屋上防水等修繕工事、
千郷中学校バックネット改修工事、中学校バス
ケットコート変更工事
バイク・垂直式救助袋更新
4,276 浄化槽解体工事
消火器更新
66,321 工事監理業務委託
空調設備改修工事(ふるさと情報館)
55 消火器更新
文化課
文化課
生涯学習課
600 ムクの木維持管理委託
文化課
118 消火器更新
50 消火器更新
生涯学習課
生涯学習課
20 消火器更新
生涯学習課
45 消火器更新
生涯学習課
20,604 災害復旧工事(台風被害等)
農業課
デジタルカメラ購入
11,960 小災害復旧修繕・工事(台風被害等)
農業課
9,500 小災害復旧工事(台風被害等)
森林課
0 国庫負担金減に伴う地方債の増(財源組替)
22,834 小災害復旧修繕・工事(台風被害等)
土木課
土木課
653,328
(継続費補正)
款
項
事業名
総額
年度
千円
2総務費
1総務管理費 庁舎建設事業
(市民体育館解体分)
9 / 13 ページ
年割額
平成24年度
千円
1,000
平成25年度
74,000
75,000
(繰越明許費補正)
款
項
事 業 名
単位:千円
補正後
2 総務費
1 総務管理費
作手総合施設整備事業
21,642
8 土木費
2 道路橋りょう費
市道八束穂県社線(Ⅱ工区)
10,789
10 教育費
2 小学校費
作手小学校建設事業
28,378
(2)国民健康保険事業特別会計
①歳入
歳入の区分
繰越金
歳入合計
主な歳入内容
25,079 療養給付費交付金繰越金
その他繰越金
補正予算額
単位:千円
担当課
市民保険課
24,870
209 市民保険課
25,079
②歳出
事業名
(諸支出金)
国県支出金返還経費
療養給付費交付金返還
経費
歳出合計
単位:千円
担当課
主な事業内容
補正予算額
209 出産育児一時金過年度分精算返還金
市民保険課
24,870 退職者医療療養給付費等交付金過年度分精算返還
金
25,079
(3)介護保険事業特別会計
①歳入
主な歳入内容
歳入の区分
補正予算額
国庫支出金
4,751 過年度分介護給付費負担金
繰越金
17,501 前年度繰越金
22,252
歳入合計
②歳出
主な事業内容
事業名
補正予算額
(基金積立金)
316 過年度分国庫負担金及び繰越金を返還金・還付経
介護給付費準備基金積
費に充当した残額を基金に積立て
立事業
(諸支出金)
125 過年度分保険料還付経費
第1号被保険者保険料
還付経費
21,811 過年度分精算返還金
国庫支出金等返還経費
4,334
国庫返還分
支払基金返還分
県費返還分
歳出合計
市民保険課
22,252
10 / 13 ページ
7,761
9,311
単位:千円
担当課
長寿課
長寿課
単位:千円
担当課
長寿課
長寿課
長寿課
(4)簡易水道事業特別会計
①歳入
歳入の区分
繰入金
繰越金
市債
歳入合計
(地方債補正)
変更内容
項 目
限度額
単位:千円
担当課
55,373 水道課
主な歳入内容
緊急防災・減災事業に伴う繰入金
55,676 消火栓修繕に伴う繰入金
基準外繰入金
補正予算額
500
△197
水道課
水道課
1,514 前年度繰越金
△ 55,400 中央簡易水道統合事業債
1,790
単位:千円
補 正 前
簡易水道事業
計
補 正 後
565,200 簡易水道事業
509,800
計
509,800
565,200
②歳出
事業名
鳳来簡易水道施設管理
事業
単位:千円
担当課
水道課
主な事業内容
補正予算額
1,790 消火栓修繕
災害による修繕
水道課
0 財源の組替
1,790
中央簡易水道統合事業
歳出合計
(5)農業集落排水事業特別会計
①歳入
歳入の区分
繰入金
繰越金
諸収入
市債
歳入合計
(地方債補正)
変更内容
項 目
限度額
主な歳入内容
補正予算額
△ 302 一般会計繰入金
383 前年度繰越金
30 公共補償金
800 資本費平準化債
911
単位:千円
補 正 前
農業集落排水事業
計
補 正 後
146,900 農業集落排水事業
146,900
②歳出
事業名
新城地区農業集落排水
維持管理事業
鳳来地区農業集落排水
維持管理事業
市債償還事業
歳出合計
単位:千円
担当課
下水道課
下水道課
下水道課
下水道課
計
147,700
147,700
413 施設修繕
単位:千円
担当課
下水道課
498 施設修繕
下水道課
主な事業内容
補正予算額
0 財源の組替
911
11 / 13 ページ
下水道課
(6)公共下水道事業特別会計
①歳入
歳入の区分
繰入金
繰越金
市債
歳入合計
(地方債補正)
変更内容
項 目
限度額
単位:千円
担当課
下水道課
下水道課
下水道課
主な歳入内容
補正予算額
△ 417 一般会計繰入金
63 前年度繰越金
1,000 資本費平準化債
646
単位:千円
補 正 前
補 正 後
公共下水道事業
221,500 公共下水道事業
222,300
流域下水道事業
35,400 流域下水道事業
35,600
計
256,900 計
②歳出
事業名
公共下水道管理事業
公債費
公共下水道分
公債費
流域下水道分
歳出合計
主な事業内容
646 水中ポンプ、発電機、排水用ポンプ、付属品購入
0 財源の組替
補正予算額
0 財源の組替
事業名
福祉費
646
補正予算額
主な歳入内容
単位:千円
担当課
行政課
主な事業内容
単位:千円
担当課
行政課
2,604 基金繰入金
2,604
補正予算額
2,604 福祉費交付金
歳出合計
2,604
(8)新城市民病院事業会計
①資本的収入
主な収入内容
収入の区分
補正予算額
企業債
電子カルテシステムの変更
30,100 心電図解析装置、人工透析患者監視装置
生化学・免疫分析装置
他会計出資金
経営健全化出資金
84,594
収入合計
②資本的支出
支出の区分
医療機器購入費
単位:千円
担当課
市民病院
総務課
市民病院
総務課
114,694
主な事業内容
補正予算額
30,100 電子カルテシステムの変更
心電図解析装置、人工透析患者監視装置
生化学・免疫分析装置
支出合計
単位:千円
担当課
下水道課
下水道課
下水道課
(7)作手財産区特別会計
①歳入
歳入の区分
繰入金
歳入合計
②歳出
257,900
30,100
12 / 13 ページ
単位:千円
担当課
市民病院
総務課
(9)水道事業会計
①資本的収入
収入の区分
工事負担金
他会計出資金
収入合計
②資本的支出
支出の区分
配水設備改良費
支出合計
主な収入内容
2,128 消火栓取替工事に伴う工事負担金
△ 2,179 ライフライン機能強化等事業繰入金
補正予算額
単位:千円
担当課
水道課
水道課
△ 51
主な事業内容
補正予算額
2,128 消火栓取替工事
2,128
13 / 13 ページ
単位:千円
担当課
水道課