事業進捗管理シート 事務事業No 分野別目標 政 策 施 策 基本方針 事業名 H25 H26 対象外 ○ [事業基本情報] 税証明書交付事業 62 H24 評価年度 事業区分(1) 6 その他 2 効率的な行政運営の推進 1 市民サービスの維持・向上 事業区分(2) 会計・ 予算区分 事業種別 主な事務事業 継続 事業期間 ~ H18 事業実施の根拠法令 関連個別計画 担当課・担当課長(Tel)市民税課 平井 隆 (435-1035) 納税課、資産税課 関連課 事業経費 その他 自治事務 その他 会計 款 項 目 大事業 事項 ○ 管理経費 ○ 法定受託事務 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 賦課徴収事業 賦課徴収事業(市民税課) 「3つの約束・44の約束」との関連性 3つの約束 産業を元気に まちを元気に 人を元気に 非該当 ○ ○ 44の約束 1 事業概要及び実施内容 事業目的(「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か) 税証明書の窓口発行業務 税証明書の窓口発行業務 事業内容 事 業 概 要 平成25年度 平成26年度 平成27年度 交付申請に基づき、税総合オ 交付申請に基づき、税総合オ ンラインシステムで必要な税 ンラインシステムで必要な税 証明を発行 証明を発行 平成28年度 交付申請に基づき、税総合オ ンラインシステムで必要な税 証明を発行 平成29年度 交付申請に基づき、税総合オン 交付申請に基づき、税総合オ ラインシステムで必要な税証明 ンラインシステムで必要な税 を発行 証明を発行 実 施 内 容 2 事業コスト 事 業 費 等 千 円 平成25年度 当初予算 決算 事業費 815 609 伸び率(%) 常勤職員 8,563 8,764 人件費 非常勤職員 4,799 3,413 小計 13,362 国庫支出金 県支出金 市 債 そ の 他 一般財源(税等) 815 609 常勤職員 1.15 1.15 所要人数 非常勤職員 2.73 1.91 主な予算内訳 平成26年度 当初予算 決算 915 12.3% 8,545 4,294 915 1.12 2.51 平成27年度 計画 決算 915 0.0% 8,545 4,294 平成28年度 計画 決算 915 0.0% 8,545 4,294 平成29年度 計画 決算 915 0.0% 8,545 4,294 915 1.12 2.51 915 1.12 2.51 915 1.12 2.51 印刷製本費721千円 等 3 目標及び実績 指標名及び達成状況 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 年度目標値 活 動 指 標 実績値 単位 全体目標値 全体目標達成度 年度別達成度 年度目標値 実績値 単位 全体目標値 全体目標達成度 年度目標値 窓口対応交付率 成 果 指 標 単位 年度別達成度 実績値 % 全体目標値 90 全体目標達成度 102.3% 年度別達成度 年度目標値 実績値 単位 全体目標値 全体目標達成度 年度別達成度 90 92.1 102.3% 90 90 90 90
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